我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢
问题已解决
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#实务#
84785042 | 提问时间:2022 01/03 15:39
你好,应交税费有借方余额就可以留底以后月份。
2022 01/03 15:50
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