10月多交增值税附加税108万,11月先抵税22万后退税,怎么做账务处理
问题已解决
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84785030 | 提问时间:2023 01/31 14:11
同学你好
预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项,最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
2023 01/31 14:18
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