老师,你好,库存商品暂估的成本当时按可以提供13个点的专票估的 这个月收到发票是1个点的普票,红冲以前的暂估,把收到的发票入账,就是以前结转了的成本,和现在的成本有差异,成本这块怎么做账务处理呢?
问题已解决
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#税务#
84785019 | 提问时间:2021 12/31 15:19
你好之前的成本少做了是吗?你再补上差额就可以的。
2021 12/31 15:22
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