老师,我们公司平时是:
借主营成本
应交增值税待抵扣进项税
贷应付账款
然后勾选认证之后
借应交增值税进项税额
贷应交增值税待抵扣进项税。
我们公司一直都有留底税,现在税务局退还了一部分留底税30万,会计上怎么做账?
借银行存款 30万
借应交增值税进项税额 -30万
这样对吗
问题已解决
所属话题:
#税务师#
84785000 | 提问时间:2021 11/09 15:12
借:银行存款300000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)300000
2021 11/09 15:14
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