问题详情
问题已解决
所属话题:
#税务师#
老师,我们公司平时是: 借主营成本 应交增值税待抵扣进项税 贷应付账款 然后勾选认证之后 借应交增值税进项税额 贷应交增值税待抵扣进项税。 我们公司一直都有留底税,现在税务局退还了一部分留底税30万,会计上怎么做账? 借银行存款 30万 借应交增值税进项税额 -30万 这样对吗
84785000 | 提问时间:2021 11/09 15:12
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
借:银行存款300000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)300000
2021 11/09 15:14
6条追问解答 查看全部
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取