老师,我们8月份开的差额发票,差额开错了。然后8月份就多缴纳增值税、附加税。10月份给对方开了负数发票,我这个是要打电话问税局申请退税吗?还是说我10月开了负数的,以后可以抵减税额
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84784957 | 提问时间:2021 11/02 13:47
同学,你好
10月开了负数的,可以抵减10月份开正数的发票
2021 11/02 13:47
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