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#实务#
老师,我这家单位是差额征收,8月份开错了2张发票,导致多缴纳增值税,然后10月开了2张红字发票,开了一张蓝字,然后这个税款会不会留着以后抵。我这个主表对不对,附表三和附表四需要填什么吗
84784978 | 提问时间:2021 11/12 11:59
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你有差额纳税的附表三要填写扣除的成本
2021 11/12 12:06
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