老师上午好,我昨天问了一个问题,说是8月份开负数发票的时候,税率开错了,在9月份申报纳税的时候发票,在9月申报纳税的时候人工调整为正确的税率来申报,然后在税控盘里面再开了一张税率是正确的负数发票,8月份开的那张错误的负数发票,在税控盘内是没办法操作了,老师教我在会计账上把这张负数发票冲红就可以了,那我今天还想到一个问题,就是如果我9月份再从新开一张正确的负数发票,那等我10月份申报9月份的报表的时候,不是又多开了一张负数发票,多减了税额及收入吗?那9月份报表需要人工调整吗?
问题已解决
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#实务#
84784981 | 提问时间:2021 09/15 07:04
你好,你9月份申报时是大厅按照正确税率申报是吗?账上怎么处理的
2021 09/15 07:15
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