材料暂估,成本已经结转了,跨年了,我在本年汇缴之前开票了,发票比实际暂估的少,本年度记账红字冲红原暂估的和蓝字记实际来的,我只填表就行么?比如我去年暂估10万成本,结果只来了9万,去年纳税调增1万,今年不考虑其他因素,明年我汇缴是不是应该纳税调减1万,因为今年的账他多冲了我1万的成本?
我的意思暂估和实际开票如果最终肯定不一致,还用追溯调整以前的成本么,在实际开票做分录就行?
问题已解决
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#税务#
84784967 | 提问时间:2021 10/23 15:46
您好,您的处理有风险,因为纳税调减的原因需要税务验证
2021 10/23 16:01
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