做外账,计提发放工资的分录: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款法人 我咨询的问题是实际没有发放工资的转账凭证,这笔分录这样写可以吗?原始凭证只有工资单可以吗?
问题已解决
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84784999 | 提问时间:2021 10/21 14:01
如果实际没有发放,就只做 借:管理费用 贷:应付职工薪酬就可以了,后面那笔就不要补做进去了。原始凭证只有工资单是可以的。
2021 10/21 14:02
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