代开专票跨月红冲后,需要更正之前申报表后才可以退税,个人认为不用更正申报表啊,跨月开的红冲代开专票的负数税款递减后开的发票税款即可啊?怎么理解呢?
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#税务#
84784966 | 提问时间:2021 10/15 20:31
如果是抵税,可以的,但退税是需更正之前的
2021 10/15 20:48
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