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#财务软件#
本月工资暂估入账和下个月实际发放时的分录怎么做?
84784974 | 提问时间:2021 09/19 15:39
小檬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
你好,按实际发放金额冲减应付工资,如果少计提了,按差额补计提,如果是多计提的,冲回原来的费用 比如多提20000 借:应付工资 贷:银行存款 管理费用/生产成本20000
2021 09/19 15:42
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