本月收到进项票,与上月暂估入账金额的差额,如何处理?会计分录怎么做?
问题已解决
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84785038 | 提问时间:2018 10/15 11:57
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018 10/15 11:58
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