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去年暂估的库存商品,结转了成本,今年收到的票与暂估不一致怎么做账务处理呢
m095390768 | 提问时间:2023 02/09 09:15
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先冲销暂估,然后根据发票做购进分录。 如果之前结转的成本有错误,还需要对结转的成本金额做相应的调整
2023 02/09 09:15
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