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#财务软件#
之前暂估的金额跟实际发票到的金额之间的差额怎么处理?
84785000 | 提问时间:2018 10/10 22:44
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,先冲回·暂估·凭证·,按照发票金额再做一份凭证,如果涉及成本结转的,差额可以直接计入主营业务成本
2018 10/10 22:47
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