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#建筑#
前期暂估的应付账款,当时结转了成本,现在发票到了怎样分录?
84784950 | 提问时间:2021 09/14 22:40
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,收到发票后,先根据发票,借:主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得可抵扣的票据,用于应税项目,否则,无此分录),贷:银行存款等科目。再把原来的暂估冲回,借:主营业务成本,负数,贷:应付账款,负数。
2021 09/14 22:44
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