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#建筑#
老师咨询下1.暂估成本,当年暂估成本,年末没有取得发票,但暂估成本已经结转,想给暂估红冲掉,分录怎么做? 2.暂估成本,跨年才取得发票,发票金额不一致,分录怎么做
84785002 | 提问时间:03/13 10:29
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 1.之前的分录做一摸一样的,金额负数 2.之前的暂估红冲,再按照发票重新做
03/13 10:30
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