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#实务#
老师,你好我有个问题想问一下,我上个季度暂估了:借:库存商品-暂估1000 贷:应付账款:暂估1000 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000,那我后面收到发票700元应该怎么做账呢?
84784980 | 提问时间:2021 08/19 11:17
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款贷库存商品1000 借主营业务成本负数借库存商品1000 借库存商品贷应付账款700 借主营业务成本贷库存商品700
2021 08/19 11:22
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