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#税务师#
去年企业有份合同忘记了,今年补了合同,这份合同是去年11月份,今年补了合同,也补交了税款,也补交了滞纳金,这份合同的收入做的去年做的是未开票收入,今年客户要我们开票 ,去年已经做了无票收入,而且今年也交了增值税和附加税,我们给对方开票不是我们又要多交一次税吗?该怎么做?
84784997 | 提问时间:2021 06/29 19:30
佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,不是的,你申报无票收入做负数,有票做正数申报
2021 06/29 19:31
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