老师请教下,5月底计提工资 100万,6月份实际发放的时候是80万,怎么把账做平
问题已解决
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84785020 | 提问时间:2021 05/31 14:33
同学,你好,分录如下
红冲5月计提
借:费用科目 负数100
贷:应付职工薪酬 负数100
计提5月工资
借:费用科目 80
贷:应付职工薪酬 80
发放工资
借:应付职工薪酬 80
贷:银行存款 80
2021 05/31 14:35
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