问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
老师,20年度有的月份材料发票不能及时获取,当月是预提成本。借:主营成本贷:应付账款,后期收到发票时先红字冲减预提,再以发票入账。现在所得税汇算清缴,前期预提成本多了,要怎样处理呀?
84785043 | 提问时间:2021 05/21 15:30
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2021 05/21 15:34
12条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取