问题已解决
老师 我公司是旅游行业 一般纳税人 采用差额征税 4月份开增值税普通发票的时候 有一笔应该税率为6%的发票 错开成了免税的发票 在5月份进行了红冲 那我们在5月份申报4月份的增值税申报表的时候 这笔错开的免税发票是按自正常税率申报还是按免税的税率申报?



你好 先按你错误的来报 。到时红冲了在按 正确的免税开票 后在按免税来报
2021 05/14 13:49

84784978 

2021 05/14 13:57
错误的怎么申报呢?销售额填上去 税额是自动计算的啊?

meizi老师 

2021 05/14 14:02
你好 错误的按你 6%来报 ; 是的

84784978 

2021 05/14 14:09
错误的没有税的啊

84784978 

2021 05/14 14:11
老师 你没看懂我说的意思 免税的发票是开错了的 正确的是6%的税率啊

meizi老师 

2021 05/14 14:12
你好 但是你开了6%税率 实际你是 发票上面有税额的。 你有税额 申报表就得先报税 ; 不能直接按免税报。 到时会 出错的

84784978 

2021 05/14 14:30
开的不是6% 是免税的发票

meizi老师 

2021 05/14 14:39
你好 如果你开的是免税的 那你就按免税的来先报 ;但是我怕你 如果没有免税政策 这样报 系统会识别不了 出错 ; 你可以先电话问问税务局那边。 是否可以 把这个发票 折算 按6%正常的税率来报。 有的地方税务局是允许的 。

84784978 

2021 05/14 14:44
现在就是没有免税政策了 所以我问要怎么申报?

meizi老师 

2021 05/14 14:49
你好 所以让你 就 问下税务局 那边看能不能直接按正确的税率6%来直接报就行了。 如果你 报免税肯定系统会报错的;

84784978 

2021 05/14 14:52
就是免税的没有申报

meizi老师 

2021 05/14 14:54
你好 那你就按 6% 正常来报 看你税务局那边允许不 不然你就得去税务局大厅那边报了。 你免税的系统肯定是报不了的

84784978 

2021 05/14 14:55
按6%申报 做账也按6%计提增值税吗?

meizi老师 

2021 05/14 14:56
你好 是的; 因为实际是你开票开错了自己开成了免税。 你系统也报不了免税的。 你 就按正常的税率折算了 6%来计算 申报 。之前我就得报过类似的。 是能申报过 之前看到其他学员 也说他们当地税务局也允许这样报 的; 就得看你地方税务局允许不了

84784978 

2021 05/14 15:03
系统是按6%的税申报的 这样4月份按正常税率申报了 在申报5月份的增值税报表的时候不会重复计税吧?(5月份红冲后重新开了一笔正数发票)

meizi老师 

2021 05/14 15:07
你好 那你 到时 后期 就不要去做申报了就行了。 你 本来是免税开了就不产生税费。 你现在报了6%就已经缴纳了税费了。 你就是账上要处理下