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#实务#
老师 我公司是旅游行业 一般纳税人 采用差额征税 4月份开增值税普通发票的时候 有一笔应该税率为6%的发票 错开成了免税的发票 在5月份进行了红冲 那我们在5月份申报4月份的增值税申报表的时候 这笔错开的免税发票是按自正常税率申报还是按免税的税率申报?
84784978 | 提问时间:2021 05/14 13:48
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好     先按你错误的来报  。到时红冲了在按  正确的免税开票 后在按免税来报  
2021 05/14 13:49
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