老师好!我公司4月份收费时开普票给客户把税率开错了,清卡时才发现发票税率错误,把13%的税率错开成4%的税率,已经跨月了,只能在5月份红冲。那么我在5月份申报4月份的增值税时,是要把错开的税率4%申报吗?但是我公司核定征收的税率没有4%的税率,我该怎么操作?谢谢!急!
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#实务#
84784949 | 提问时间:2019 05/06 14:31
您好,开错的税率就在13%那里进行申报
2019 05/06 15:50
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