老师这是6月份和七月的调整分录,评估增值导致的 当时计入递延所得税负债是按照25%的税率计提的,后来调整是因为我们是高新企业,所以按照15%做调整,这个差异导致的递延所得税负债计入所得税费用吗?
问题已解决
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#实务#
84784989 | 提问时间:2021 03/20 10:22
同学您好,是的,您原来25%的时候也是记入所得税费用的
2021 03/20 10:24
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