老师好,我们是建筑业的,我们开票的时候是做 借:应收账款-XX项目 贷:应交税费-销项 工程结算 这里已经计提税费了,下月我支付出去,应交税费就平了,但是这个税款是我们代交的,结算的时候我们把这笔款扣回来了,这时候该怎么做账才能平呢
问题已解决
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#建筑#
84785042 | 提问时间:2021 03/11 11:31
你好!谁打回来?可以计入营业外收入
2021 03/11 11:33
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