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#中级职称#
老师好!月末只有进项票,没有销项,怎样做分录
84784976 | 提问时间:2021 03/10 20:51
紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021 03/10 20:52
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