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#实务#
上年度账上多计提1分的增值税,本年度怎么样做账务处理? 是否可以直接在本年度少计提1分钱? 正确的分录是什么? 之前计提分录是 借方:应交税款-应交增值税-进项税额抵减 贷方:营业外收入-增值税加计抵减 结转增值税(增值税留底结转分录) 借方:应交税款-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税款-未交增值税
84785030 | 提问时间:2021 02/20 09:32
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 本年少计提一分就可以了
2021 02/20 09:32
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