增值税月末看一下应交增值税二级科目是贷方余额还是借方,若为借方不做账务处理,为贷方借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,惹有预交税款,将预交税款转到应交税费-未交增值税借方,不做其它处理,到年底,将应交增值税三级科目全部结转至应交税费应交增值税-未交增值税中,最后转至应交税费-未交增值税中这样会计处理对吗
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间:2018 01/20 07:51
你好!财会(2016)22号,没有说要转三级科目的余额哟~~~(等了多少年了,还没有明确答案)
2018 01/20 08:11
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