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#建筑#
我公司未预提职工福利费,在发生职工福利费时,怎么做会计分录借,管理费用 贷;应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 对吗?
84784964 | 提问时间:2021 02/14 11:16
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
对的呀,比这里的账务处理没问题,正确的。
2021 02/14 11:17
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