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#建筑#
发放福利费时:借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。 计提福利费:借:间接费用,贷:应付职工薪酬-福利费。 这两笔账是否可做一笔凭证,如果做两张凭证,是否都需要附明细单。
84784961 | 提问时间:2020 05/01 10:48
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,计提和发放时分开的,需要原始明细
2020 05/01 10:48
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