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请问老师这个题为什么差错更正调整分录贷递延所得税负债2.25呀。负债的账面价值大于计税基础,不是产生可抵扣差异,借递延所得税资产么?调整怎么会是所得税负债呀?
84784955 | 提问时间:2020 08/05 22:31
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这里里会计基础为1109 计税依据1250 然后总的确认了这递延所得税负债141×25% 第一期利益调整减少差异9,减少递延所得税负债9×25%
2020 08/05 22:59
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