老师,请问我们购进商品,拿供应商给我们的返利来抵我们支付给供应商的货款怎么做会计分录呢?收到供应商的发票上面有2个金额,一个是正数金额1000,一个是负数金额100,负数金额就是返利部分,实际支付供应商货款是1000-200=800元,请问怎么做分录
问题已解决
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#实务#
84785021 | 提问时间:2020 07/15 20:53
按折扣之后的
借库存商品800贷银行
2020 07/15 20:54
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