要付供应商一笔货款。现在扣了些费用后应付货款金额为负数。系统负数不能付, 所以供应商又通过银行打了款来冲红字。 然后我们就可以打货款给供应商了, 请问怎么做完整的分录呢?

问题已解决
所属话题:
#实务#

84784984 | 提问时间:2016 12/28 11:43
您好!你应该付款的钱和应该收到的费用单独处理就可以了。
付款的时候借应付账款 贷银行存款。
扣费用的时候,要看是什么业务扣什么费用才能做分录。
2016 12/28 11:57
相关问答
查看更多最新问答
查看更多