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比如我们这个月进项税额5000销项税额3000月底我该怎么结转,把差额结转到哪个科目,我看身边的朋友各种转法谢谢
84784959 | 提问时间:2020 06/30 19:16
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、你的结转分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额)3000 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)5000 2、借:应交税费——未交增值税交2000 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2000
2020 06/30 19:18
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