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老师,想请教怎么写期末结转增值税的分录。5月销项税额是59710.51,进项税额是45407.97,进项税额转出是336.91,4月有留抵税额661.08,这个分录该怎么写呢?
84784975 | 提问时间:2020 06/10 19:00
王晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
您好,应交税费=59710.51-(45407.97-336.91)-661.08 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
2020 06/10 19:18
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