当月的销项税额是13868.97,进项税额是12159.52,进项税额转出是9262.39,上月留抵税额是10129.51,在月底的时候结转增值税的时候应该怎样做凭证
问题已解决
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84784986 | 提问时间:2018 10/15 23:05
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10971.84
贷:应交税费-未交增值税10971.84
2018 10/15 23:12
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