老师您好,我想咨询一下,我在给客户做年审报告时,发现企业19年其他应付款期初余额是负数,和18年期末余额还不一致,18年期末余额是正数,从账上提现19年期初余额和期末余额还都是负数,我应该怎么做?重分类调整怎么调?有点懵了
问题已解决
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84784947 | 提问时间:2020 05/30 08:29
先看一下资产科目期初是否和上年期末一致,如果不一致,说明可能是重分类的问题。把2018年其他应付款的辅助余额表调出来,按照客户分类,看看哪个客户余额是负数,则需要重分类到其他应收款。
2020 05/30 08:48
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