老师,应收账款期末余额负数,要重分类调到预收账款,调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的,这个需要怎么处理?还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗?
问题已解决
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#实务#
84785038 | 提问时间:2023 04/01 07:53
你好。报表重分类就行。做账上不用调整。
2023 04/01 07:54
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