今天报税发现期初应收账款是100万,期末余额-95万,这个是不是可以重分类,怎样重分类呢?是把这个科目的明细账找出来,把负数的找出来调到预收这个科目吗?还是用期末余额的负数全部调预收账款呢?
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间:2023 07/13 22:37
同学你好
看一下你的往来明细,把负数的那一客商重分类,不是看期末余额蛤
2023 07/13 22:38
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