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老师,专项应付款挂账,付人工费怎么处理,计提时,借专项应付款 贷其他应付款 借主营业务成本-人工费 代应付职工薪酬,这样处理对吗
84785011 | 提问时间:2020 05/15 15:29
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好不应该这么做的,借应付职工薪酬贷银行存款就可以,这个是支付的分录。
2020 05/15 15:53
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