老师在吗?请教个问题,我们有个2019年的旧项目,当时甲方以预付款的方式给我公司付的款,甲方没有要票,要求我们后期再开票,我们当时没有给甲方开票就没有记收入的账,只做了成本账,现在甲方要票,我们就得记收入,可成本去年就做过了,现在问题来了:去年我们是核定征收所得税,现在是查账征收所得税,哪么现在成本这块怎么办?现在怎样处理比较合理,账务怎样调整?
问题已解决
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#建筑#
84785012 | 提问时间:2020 05/12 17:36
你好,同学。
你现在查账期间的成本,就是你实际取得发票部分的成本处理的。
2020 05/12 18:29
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