老师您 好,针对上面这笔业务:境外一公司为我公司提供应税服务,合同没有规定代扣代缴的税款从付款金额中扣除,但我公司也必须代扣代缴税费。假设服务费266万,代扣代缴增值税16万(做进项税抵扣),城建税1.12万,企业所得税26.7万,以下账务处理对吗?支付服务费时:借:销售费用 266 贷:银行存款266;在计提代扣代缴税费时:借:销售费用 1.12 贷:应交税费-应交所得税 26.7 贷:应交税费-应交城建税 1.12 ;在支付税费和抵扣进项税款时 :借:应交税费-应交所得税 26.7 应交税费-应交城建税 1.12 应交税费-应交增值税(进项税额) 16 贷:银行存款 43.82
问题已解决
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84784997 | 提问时间:2020 05/02 09:18
借:销售费用 266 贷:银行存款 贷: 应交税费-应交所得税 26.7 贷:应交税费-应交城建税 1.12
代扣代缴是对方承担
2020 05/02 09:22
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