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#实务#
11月,买了一批办公文具没有付款当时写的分录是 借:管理费用办公工费317 贷,应付款,暂估款317 次月实际付款330元, 现金支付,请问如何做分录调整
84784968 | 提问时间:2020 04/13 20:36
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:管理费用-办公费 13 借:应付账款-暂估款: 317 贷:库存现金 330
2020 04/13 20:37
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