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#实务#
2018年做了一笔费用的暂估,当时还没有实际付款,分录是借:管理费用 -办公费 贷:应付账款-暂估应付款,现在2019年4月还没有汇算清缴取得了该笔费用的发票,款也是这个月支付的,发票我可以直接附在之前暂估的凭证后面吗,然后这个月在做一笔分录借:暂估应付款 贷:库存现金吗
84784953 | 提问时间:2019 04/26 17:58
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 贷:应付账款 借:应付账款 贷:库存现金
2019 04/26 17:59
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