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老师,我以前写过暂估分录,借,管理费用--暂估。贷,其他应付款--暂估,现在收到票怎么写分录
84784973 | 提问时间:2022 01/04 16:35
大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,现在收到票先红字冲以前的暂估 借:管理费用--暂估(红字) 贷:其他应付款--暂估(红字) 然后按发票金额入账 借:管理费用 贷:其他应付款
2022 01/04 16:37
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