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#实务#
某热电厂20Ⅹ8年 1.10月购进原材料一批,增值税专用发票注明可抵扣进项税额100万元,当月销售应税项目销售额900万元,免税项目销售额100万元 2.11月购进原材料一批,增值税专用发票注明可抵扣进项税额500万元,当月销售应税项目销售额900万元,免税项目销售额900万元 分别计算10,11月的增值税
84785045 | 提问时间:2020 04/12 09:52
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
10月增值税为 900*13%-100 11月增值税为900*13%-500
2020 04/12 10:04
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