这个季度申报小规模增值税,因为3.1日开始税率是1%,1.2月开的税率是3%.,报税的时候是不是如果这个季度不超过30万,就直接享受小微企业优惠,但是报表里面减免的税额是直接按照3%的税额减免,但是3月发票上面的税率是1%,这样报表的税额跟实际上发票的税额就有差额,这个差额,账上怎么处理呢?
问题已解决
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#实务#
84785026 | 提问时间:2020 04/02 08:03
你好,你的意思3月份你是按照3%做价税分离的?
2020 04/02 08:04
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