企业在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在异地的,在异地缴纳了相关税款,然后在2019年1月份企业开具了出售房屋发票(差额征税),现在想请教下各位老师,申报增值税申报表,应该如何填写呢
问题已解决
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#税务#
84784967 | 提问时间:2020 02/25 01:45
你要填写附表4,扣除项目和预缴纳金额,然后主表生成数据,申报就可以了
2020 02/25 01:50
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