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#中级职称#
请老师帮忙检查这题我做的分录是否正确?是否漏写?请帮更正,并说明原因。谢谢老师! 1)借:其他应付款2000000 贷:以前年度损益调整2000000 借:预计负债8000000 贷:其他应付款8000000 借:其他应付款6000000 贷:银行存款600000 2)借:递延所得税负债2000000(8000000×25%) 贷:以前年度损益调整2000000 3)应交税费-应交所得税 1500000(6000000×25%) 贷:以前年度损益调整1500000 3)借: 利润分配~未分配利润5500000 贷: 以前年度损益调整5500000 借:盈余公积~法定盈余公积550000 贷:利润分配~未分配利润550000 这题做完总感觉以前年度损益调整,不是很正确但又不知道原因,请老师指正。
84785029 | 提问时间:2020 02/24 13:53
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你的第二个分录错了,不是递延所得税负债,是递延所得税资产。 借 以前年度损益调整 贷 递延所得税资产
2020 02/24 13:54
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