请老师帮忙检查这题我做的分录是否正确?是否漏写?请帮更正,并说明原因。谢谢老师!
1)借:其他应付款2000000
贷:以前年度损益调整2000000
借:预计负债8000000
贷:其他应付款8000000
借:其他应付款6000000
贷:银行存款600000
2)借:递延所得税负债2000000(8000000×25%)
贷:以前年度损益调整2000000
3)应交税费-应交所得税
1500000(6000000×25%)
贷:以前年度损益调整1500000
3)借: 利润分配~未分配利润5500000
贷: 以前年度损益调整5500000
借:盈余公积~法定盈余公积550000
贷:利润分配~未分配利润550000
这题做完总感觉以前年度损益调整,不是很正确但又不知道原因,请老师指正。
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84785029 | 提问时间:2020 02/24 13:53
你的第二个分录错了,不是递延所得税负债,是递延所得税资产。
借 以前年度损益调整
贷 递延所得税资产
2020 02/24 13:54
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