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#实务#
你好,成本暂估入账,跨年了收到一部分发票,而且成本已经结转,请问怎么做账务处理
84785023 | 提问时间:2020 02/16 11:35
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
把前前暂估的分录 先红冲 ,包括成本的分录 再按发票金额做账
2020 02/16 11:36
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