老师晚上好,计提工资这块我有点不明白,比如说我计提工资1万元,发放的时候因为发放的是扣完税和社保的金额,比如实际发放9500元,那我的分录做:借:管理费用10000元,贷:应付职工薪酬-工资10000元,实际发放的时候做分录是:借应付职工薪酬-工资10000元,贷:银行存款9500元(因为银行发的是实际扣完税和社保的金额,所以这个分录就做不平了呀?)
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84784993 | 提问时间:2020 02/15 19:09
你好,同学。
发放时
借 应付职工薪酬 10000
贷 银行存款 9500
其他应收款 500
2020 02/15 19:21
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